为进一步落实审计整改检查机制,督促被审计单位严格落实审计结果整改,近日,晋江市审计局审计组对2019年实施的市发展和改革局原局长任期经济责任审计进行审计整改“回头看”。针对审计中发现的固定资产管理不严、往来款长期挂账等尚未整改到位的问题,审计局向市发改局发出函件,该局高度重视,就上述问题的后续整改情况进行了反馈。
一是制定并印发了《晋江市发展和改革局国有资产管理实施细则(试行)》,该实施细则从总则、管理职责、资产配置、资产使用、资产出租、资产处置、资产评估与资产清查、产权管理与纠纷调处、监督检查与法律责任、附则共11个章节对单位资产管理的各个方面进行规定,为日后加强资产管理提供了制度保障。二是协调市财政局、工信局等单位,对因多次机构改革权属不断变更导致的固定资产管理历史遗留问题进行梳理,按现时实际使用情况理顺固定资产的权属关系。三是商请市档案馆、市场监督管理局查询相关往来款的挂账情况,走访部分退休干部了解当时款项发生的来龙去脉,并按规定清理了长期挂账的往来款5.13万元。(晋江市审计局 朱臻隆供稿)
| ||||
增值电信业务经营许可证 互联网新闻信息服务许可证 国际联网备案
海峡风网 版权 所有©1997-2017
未经书面授权禁止复制或建立镜像 举报邮箱:jubao@123777.net.cn